Samling_af_Bestemmelser_1908-10

PI. ang. Budgettet.

672

1 9 1 0 .

Kr. 0 . 16,458,377. 11

31 Marts.

At overføre.. .

5. Belysningsvæsenet:

I. Gasværkerne................ II. Elektricitetsværkerne

2,319,950. 3,358,170. »

7. Renteindtægt.............. 8. Forskellige Indtægter

4,570,290. 44 2,598,347. 64 29,305,135. 19 4,123,714. 22 33,428,849. 41

Underskud.....................

B. I n d t æ g t e r , d e r h i d r ø r e r f r a F o r ­ b r u g a f K o m m u n e n s K a p i t a l ­ f o r m u e .................................................................... A. L ø b e n d e U d g i f t e r . 1. Administrationsudgifter.................................... 2. Pensioner og Understøttelser............................. 3. Forsørgelsesvæsenet: A. Alderdoms- Kr. 0 . Kr. <3. understøttelsen 2,383,960. B. Alderdoms­ hjemmet ......... 48,183. 75 -------------------- 2,432,143. 75 C. Fattigvæsenet. 1,451,294. D. Almindelig Ho­ spital ................ 621,215. 40 E. Arbejdsanstal­ ten Sundholm 240,950. 22 F. Set. Johannes Stiftelse............ 370,676. 20 ---------— ------ 2,684,135. 82 G. Administrationsudgifter ved Forsørgelsesvæsenet................ 192,232. 84 Kr. I. Kommunehospitalet........... 1,389,276. 55 II. Øresundshospitalet.............. 545,316. 71 III. Blegdamshospitalet.............. 184,095. 27 IV. Vestre Hospital..................... 159,594. 07 V. Boserup Sanatorium........... 153,241. 22 VI. Sundby Hospital.................. 124,813. 36 VIL Balders Hospital................... 84,053. 07 4. Hospitalsvæsenet:

1,082,600.

1,501,460. 54 829,433.

5,308,512. 41

2,640,390. 25 10,279,796. 20

At overføre.

Made with